ЗАПОЛНИ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС ПРАВИЛЬНО
ЗАПОЛНИ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС ПРАВИЛЬНО
Разбираем алгоритм, чтобы не запутаться в разделах⤵️
Для упрощенцев, которые стали плательщиками НДС, важны всего несколько разделов - не пугайтесь всей формы целиком:
✅ Титульный лист - код налогового периода (для 2 квартала 2026 - «22»), код по месту учёта
✅ Раздел 1 - итоговая сумма налога к уплате или возмещению, формируется автоматически на основе остальных разделов, заполняется последним
✅ Раздел 3 - основной расчёт: здесь отражаете налоговую базу по реализации, применяемую ставку - 5%, 7% или 22% и сумму исчисленного налога
✅ Раздел 8 - данные книги покупок построчно по каждому счёту-фактуре, дающему право на вычет
✅ Раздел 9 - данные книги продаж построчно по каждому выставленному счёту-фактуре
‼️Если применяете пониженную ставку 5% или 7% - раздел 3 заполняется с учётом того, что права на вычет входного НДС у вас нет, это отдельная особенность спецрежима
📌Разделы 8 и 9 обычно формируются автоматически из учётной программы - но перед отправкой обязательно сверьте их с книгой покупок и продаж вручную
Какой из разделов вызывает у вас больше всего вопросов? Делитесь в комментариях👇