Шаповаловы | Бухгалтерия | Обучение

ЗАПОЛНИ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС ПРАВИЛЬНО

ЗАПОЛНИ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС ПРАВИЛЬНО

Разбираем алгоритм, чтобы не запутаться в разделах⤵️

Для упрощенцев, которые стали плательщиками НДС, важны всего несколько разделов - не пугайтесь всей формы целиком:

Титульный лист - код налогового периода (для 2 квартала 2026 - «22»), код по месту учёта

Раздел 1 - итоговая сумма налога к уплате или возмещению, формируется автоматически на основе остальных разделов, заполняется последним

Раздел 3 - основной расчёт: здесь отражаете налоговую базу по реализации, применяемую ставку - 5%, 7% или 22% и сумму исчисленного налога

Раздел 8 - данные книги покупок построчно по каждому счёту-фактуре, дающему право на вычет

Раздел 9 - данные книги продаж построчно по каждому выставленному счёту-фактуре

‼️Если применяете пониженную ставку 5% или 7% - раздел 3 заполняется с учётом того, что права на вычет входного НДС у вас нет, это отдельная особенность спецрежима

📌Разделы 8 и 9 обычно формируются автоматически из учётной программы - но ⁠перед отправкой обязательно сверьте их с книгой покупок и продаж вручную

Какой из разделов вызывает у вас больше всего вопросов? Делитесь в комментариях👇

Рекомендации

10 июля обновили реестр МСП – еще одна задача сейчас проверить, есть ли вы в нем

Разбор заполнения раздела 3 Декларации НДС: сверка с ОСВ

Идет большая работа по клиентам на УСН, и в том числе с теми, кто стал плательщиком НДС в этом году

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НДФЛ